问题:单选题员工薪酬最大化属于()目标。A 企业利润最大化B 股东财富最大化C 企业价值最大化D 利益相关者利益最大化...
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问题:判断题首席审计官可以在组织出现真空时领导风险管理活动。A 对B 错...
问题:90%的置信水平意味着()。...
问题:判断题发现和揭露舞弊的知识和技能是内部审计师必须掌握的基本知识和技能。A 对B 错...
问题:单选题以下哪项信用批准程序是为批发商制订业务观察结果和建议的基础? ()A 董事会下属的财务委员会复核和批准赊销交易标准B 不符合赊销标准的客户必须使用现金支付C 销售人员必须负责对潜在和持久客户的财务状况进行评估和监控D 所有的赊销订单必须由信用部门签字确认赊销许可...
问题:下列哪项是评价证据充分的最重要的因素()。...
问题:多选题审计报告可以包括的内容有()。A审计立项依据B背景介绍C审计目标D审计范围E内部审计师的总体意见F审计结论G审计建议H行动计划I审计业务客户的意见...
问题:单选题某公司为首都地区的化工厂提供晶体管,导管以及其他特定产品。依据季度销售报告制定的再订购决策必须经过销售副总裁的核准。公司的销售队伍士气高涨,薪资支付水平很高。一般而言,优秀的销售人员的佣金大大高于工资。现场销售人员通过便携电脑签发订单。所有脱销产品都得到及时标注。一旦存货水平低于最低存货标准就必须进行再订货。公司产品更新换代迅速,而且一旦地时就毫无价值。公司雇用职业存货服务机构管理年度存货。所有的计算信息都提供给公司做帐与平衡。过去几年,公司在存货方面损失很大。审计人员需要确定实物存货短缺的原因,为...
问题:单选题内部审计与外部审计的协调工作应由()负责。A 首席审计官B 董事会C 高级管理层D 财务总监...
问题:单选题治理、风险管理和控制之间是()的。A 相互关联B 相互依赖C 相互制约D 相互影响...
问题:在进行调查时,下述何者最重要?()...
问题:单选题在调查被怀疑的舞弊事件中,对某个人进行面谈,以下哪一项是正确的()。A 审计人员的职责包括收集事实B 审计人员应被授权将对舞弊的怀疑限制在部门内,但目的仅是为了访谈部门职员C 审计人员的职责包括获取承认错误的供认D 如果职员归还了被偷的项目,可授权审计人员做出不对职员进行惩罚人决定...
问题:单选题在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是()。A 与该采购员讨论对该供应商的采购B 审查公开采购订单文件C 审查采购文件中对供应商的所有近期回报D 分析供应商的等级...
问题:单选题在以下哪种情形下,内部审计师有理由怀疑采购职能的内部控制的恰当性?()A 将原件和采购订单邮寄给供应方。供应方寄回复印件表示确认B 采购部门核查签收报告与采购订单后转交应付账款部门C 应付账款部门签发支付凭证D 尚未支付文件和永久性存货记录单独保存...
问题:判断题如果审计方案不适当,内部审计师可以自行调整,不需要审批。A 对B 错...
问题:单选题以下哪一项不是对行为的正向强调的例子()。A 向连续四周无缺席记录的职员支付奖金B 对每一缺席者给予书机警告C 给职员配备导师D 制定一项制度,每个月有10%的无缺席记录的职员会得到$200的奖励...
问题:名词解释题穿行测试...
问题:如果内部审计工作底稿发现错误,归档人员可以直接更改。...
问题:名词解释题职业审慎...
问题:判断题跟踪审计只需进行复查,不必进行现场审计。A 对B 错...