问题:多选题对信息技术一般性控制的审计应考虑以下()控制活动。A信息安全管理B系统变更管理C系统开发和采购管理D系统运行管理...
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问题:多选题投资立项审计的主要方法包括()。A审阅法B观察法C对比分析法D分析复核法...
问题:单选题下列关于物资采购审计模式说法不正确的是()。A 大、中型规模的组织适合采用项目管理式审计模式B 物资采购审计可以采取项目管理式审计和过程参与式审计两种模式C 小规模组织适合采用过程参与式审计模式D 小规模组织适合采用项目管理式审计模式...
问题:判断题我国的审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。A 对B 错...
问题:单选题内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。A 年度B 季度C 半年度D 月度...
问题:单选题内部审计机构和人员在进行内部审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突的状态指的是()。A 内部审计的独立性B 内部审计的客观性C 内部审计的公正性D 内部审计的公平性...
问题:单选题()是指实施必要的检查程序,以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。A 舞弊的检查B 舞弊的预防C 舞弊的报告D 舞弊的识别...
问题:单选题无论是否一致均需回函的形式是()。A 消极式函证B 积极式函证C 全部函证D 部分函证...
问题:判断题内部审计实质上的独立性,是一种内心状态,使注册会计师在提出结论时不受损害职业判断的因素影响,诚信行事,遵循客观和公正原则,保持职业怀疑态度。A 对B 错...
问题:判断题审计依据,即审计实施所依据的相关法律法规、内部审计准则等。A 对B 错...
问题:单选题对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。A 审计机构负责人B 审计项目负责人C 审计实施人员D 组织管理层...
问题:判断题除了函证的审计方法,对重要的事项内部审计人员也可以通过电话、亲赴对方单位等方式证实。A 对B 错...
问题:判断题内部审计机构在评价外部审计工作质量时,可以采用审核、观察、询问等一般方法以及与有关方面沟通、协调的特殊方法。A 对B 错...
问题:判断题现代审计是“内部控制审计”。A 对B 错...
问题:判断题内部审计人员在审计过程中,不局限于在被审计企业内部进行检查,延伸至其他相关单位调查了解、核实相关信息。A 对B 错...
问题:单选题审计产生的条件(基础)是()。A 集体所有制B 私有制C 公有制D 所有权与经营权分离...
问题:单选题检查人员在现场监督被审计单位存货等资产的盘点,并进行适当的抽查,根据检查结果证实()。A 资产是否存在、资产是否准确B 数量是否一致C 资产是否存在、账实是否相符D 金额是否一致...
问题:多选题内部审计人员应实施适当的审查程序,评价组织风险管理机制的健全性和有效性。其审查重点包括()。A对抗风险的能力B可能引发风险的内外因素C风险管理的具体方法及效果D风险发生的可能性和预计带来的后果...
问题:判断题内部审计的客观性一般指内部审计机构的客观性。A 对B 错...