关于金库实物出入库,管库员应仔细核对的是()。
以下对重要空白凭证描述不正确的是()。A、客户办理销户手续时,应先缴回未使用的重要空白凭证。B、因种类取消.格式改变等原因不再使用的重要空白凭证,一律交回入库,做重要空白凭证作废.销毁处理。C、重要空白凭证均由系统自动销号。D、营业机构调入重要空白凭证时,重要空白凭证管理员应认真审核凭证调拨单与实际调入的实物种类及数量是否相符,清点核对凭证号码是否正确.连续。
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柜员日间进行表外尾箱自查时,应清点各种重要空白凭证及有价单证实物数,检查是否与尾箱账面余额一致。如发现有不符的情况,可以用()交易查询出凭证号码,与实物的凭证号码进行核对。A、“9332表外尾箱碰库”;B、“7116尾箱凭证库存查询”;C、“7115尾箱卡库存查询”;D、“7133凭证明细查询”。
分行收到印制厂商发送的重要空白凭证时,应安排专人负责接收并检查,审核流程包括()。A、核对发货清单B、检查凭证种类、数量及号码无误C、抽验质量合格D、办理入库手续
柜台收到委托部门交来的代保管物品时,以下描述符合入库流程要求的是()。A、委托部门双人前来办理入库手续B、“代保管物品入(出)库单”凭证上加盖委托部门前来办理入库的经办、复核的双人签章及委托部门有权人签章C、封包完好且每个骑缝处有办理入库手续的委托部门经办、复核双人签章D、保管人员在封包及“代保管物品入(出)库单”上填写封包编号并登记《代保管物品登记簿》,由委托部门双人在登记簿上签章
下列关于整点清分现金交接描述正确的是:()A、整箱(包)现金交接应清点箱(包)数量,查验外观及锁具是否完好B、成捆现金交接验捆卡把并核对券别(与管库岗办理现金入保管库房交接时,已贴封签并盖清分人员名章的可不卡把)C、不成捆现金清点张(枚)数D、使用专用封装带封装的零张残损币、清分收缴假币及特殊残损币交接清点专用封装袋数量
日常办理款箱交接时,与押运人员交接前应查看款箱的完整性,检查()及()是否完好,核对()是否相符。A、款箱B、押运人员C、押运车辆D、封签E、封签(签字)
以下金库制度检查中描述错误的是()。A、检查办理现金出库业务时是否存在先记账后出实物的情况。B、检查“三人开关库门”制度的落实情况。C、检查金库钥匙、密码的使用、交接、保管是否符合规定。D、检查管库员出入库情况,非管库员是否经批准出入库。