下列哪种情况允许工资系统反结账处理()
结账前要进行的检查包括( )。A.检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账B.月末结转必须全部生成并已记账,否则本月不能结账C.检查上月是否已结账,如果上月未结账,则本月不能结D.核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统的数据是否已经一致,如果不一致,则不能结账
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结账前要进行的检查包括()。A:检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账B:月末结转必须全部生成并已记账,否则本月不能结账C:检查上月是否已结账,如果上月未结账,则本月不能结账D:核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统的数据是否达到一致,如果不一致,则不能结账
总账管理子系统中,关于反结账功能,以下()说法是不正确的。A、非管理员权限的用户不能反结账。B、反结账期间的下一期间存在已审核的凭证,不能反结账。C、反结账期间的下一期间存在已记账的凭证,不能反结账。D、反结账上一年度的最后一个期间,应根据“不允许进行跨年度反结账”参数的设置判断是否允许反结账。
以下哪些情况下不允许本月反结账()A、工资类别主管执行此操作B、成本的系统已结账C、已汇总工资类别D、已生成工资分摊凭证传递到总账
在成本系统的【成本核算】中,系统将按()顺序进行月末结账处理。 1)确定“待结账月份”。 2)单击〖开始结账〗,检查成本系统读取数据的其他子系统(总账除外)是否已结账。 3)蛋击〖检查凭证〗,检查用户定义的凭证记录是否已全部生成凭证。 4)单击〖开始对账〗,根据用户选择的总账科目自动进行对账。 5)单击〖完成结账〗,完成本月的全部核算工作。A、1→2→3→4→5B、1→2→4→3→5C、1→3→4→2→5D、1→4→3→2→5
在总账系统中,上月未记账,本月可以先记账,但若上月未结账,则本月不能记账。
下列关于结账的叙述不正确的是()A、上月未结账,本月不能记账B、上月未结账,本月不能记账,但可填制及复核凭证C、本月还有未记账凭证,本月不能结账D、已结账的月份仍可继续输入凭证