问题:法律证据在很大程度上依赖于下列哪一项?()...
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问题:内部控制仅能为组织的目标和目的有效率和效果的实现提供合理的保证。以下哪项因素限制了内部控制实现上述目标的可能性:()A、内部审计师的首要职责是检查舞弊。B、审计委员会是能起作用的、独立的。C、内部控制的成本不应超出其收益。D、管理层监督业绩。...
问题:X公司首席审计执行官跟踪检查发现一项重要的内部控制弱点没有得到纠...
问题:治理、风险管理和控制之间是()的。...
问题:采用实时制采购系统的公司经常经历()...
问题:如果内部审计师正在与3个人面谈,其中某个人涉嫌舞弊。以下哪项是最无效的方法()A、请每个人准备一份解释其行动的书面报告B、从每个人的职责中找寻相真相C、仔细听每位面谈人说了些什么D、试图让嫌疑人承认...
问题:下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?()A、审计建议必须包括具体的落实计划B、审计建议应触及根源,反映审计业务中的重大发现C、报告中的有些审计发现和审计建议可能非常重要,因而需要管理层马上采取措施D、审计建议可建议采取哪些方式方法来改善经营业绩...
问题:下列()措施将会对出口到另一国造成最严重的限制壁垒。...
问题:内部审计师正在对以前12个月采取的销售佣金计划的有效性进行评价,...
问题:随着微型计算机的发展,一些组织允许最终用户开发他们自己的应用程序。这种政策的风险之一是:()A、用户的需求不能很好地满足。B、减少了对数据的控制。C、增加了应用程序的备份日志。D、增加了开发时间。...
问题:以下哪项是效率衡量方法的范例?()...
问题:内部审计师在询问采购部门控制的充分性时,下列哪种情况被认为是不合...
问题:外部服务提供者...
问题:内部审计师对某部门进行经营审计时,发现该部门的经营标准模糊不清,...
问题:首席审计执行官确保内部审计部门拥有充足恰当资源的最重要原因是:(...
问题:在确定开展业务所需的资源时,应考虑下列哪些要素?() Ⅰ.所需...
问题:下列哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任?()...
问题:ISO9000注册流程不包括:()...
问题:在运用《道德规范》中的相关行为标准时,内部审计师应该:()A、运用其个人判断。B、将其与其他专业标准相比较。C、遵从审计的愿望。D、谨慎决定是否采用这类标准。...
问题:为什么内部审计计划要以风险评估为基础制定。...