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注册会计师
共用题干 A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。在了解甲公司内部控制时,A注册会计师最应当关注的是()。A:内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率B:内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊C:内部控制是否明确区分控制要素D:内部控制是否没有因串通而失效
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题目
共用题干
A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。
在了解甲公司内部控制时,A注册会计师最应当关注的是()。
A:内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率
B:内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊
C:内部控制是否明确区分控制要素
D:内部控制是否没有因串通而失效
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