严禁顶班替岗,严禁未核对原始资料即授权
严禁私自代客保管存折/单/卡、票据、印签、证件
严禁为本人业务授权,严禁营业终了盘库走过场
严禁发现派驻机构违规行为不纠正、不阻止、不报告
严禁私自代客户保管存折/单/卡、网银身份认证工具/密码、()、印章、印鉴等物品A、身份证件B、票据C、有价单证D、合同
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内部帐户必须按规定办理核算,在业务处理中严禁违反以下规定()。A、严禁越级、越权使用上级行专用科目帐户B、严禁错用、乱用内部帐户C、严禁未经有权人审批的业务操作,D、严禁业务操作和授权未实行岗位分离
以下()是严禁柜面业务操作人员私自代客保管的物品。A、银行卡B、票据C、印鉴D、网银USBKEY
以下不属于柜面业务授权人员“十禁”规定的是()。A、严禁授意、指使、强令柜员违规操作,或明知柜员违规操作但不制止、不纠正B、严禁同一授权事项多次进行转授权C、严禁按他人授意违规办理业务,或明知违规仍同意继续办理D、严禁发现违法、违规、违纪行为而不及时制止、纠正,继续办理授权
以下属于票据实物管理人员“十禁”规定的是()。A、严禁单人审验实物票据或验票流于形式B、严禁在非正规营业场所和无监控下进行票据实物交割C、严禁在系统外他行代保管中信银行实物票据D、严禁营业终了不对票据进行双人盘库
《中国银行营业柜员十个严禁》(2011版)中,严禁私自代客户保管()A、存折/单/卡B、网银身份认证工具/密码C、有价单证D、身份证件、合同、票据、印章、印鉴等物品
中国银行2014版新细则规定“规范操作原则”中对账应坚持()管理要求。A、严禁任何营业机构向客户发放余额对账单B、严禁营业机构的业务经办人员(含派驻业务经理)单独回收对账回执C、严禁营业机构的业务经办人员(含派驻业务经理)单独进行“对账回收专用箱”开箱操作D、严禁营业机构的业务经办人员(含客户经理)单独上门对账E、严禁营业机构及银行人员代客户对账